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Excel学堂用户6074

2018年销售一批产品给客户,客户购买此产品后进行组装,后发现我方销售的产品有不良,然后进行拆卸,因此客户负担的拆卸费,零部件受损费均有我公司承担,客户给我司开具了发票,发票明细为:各种零部件 ,我司该如何入账,分录? 现在我司账上已经没有此产品了

947 2019-12-03 14:40
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老师解答
2019-12-03 14:42

直接销售出去就可以了

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Excel学堂用户6074
2019-12-03 14:48

追问: 我们提供给客户的产品因为不合格,给客户造成了损失,这部分损失客户让我们来承担,所以客户开票给我们,但是我们并没有收到零部件货物

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答疑老师
2019-12-03 14:49

回答: 您找发票来做就可以了

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答疑老师
2019-12-03 14:50

回答: 按照发票来做就可以了

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Excel学堂用户6074
2019-12-03 14:50

追问: 给客户造成的损失如下:拆卸费,维修费,补充安装零部件费用,甚至因为我们提供的产品不良导致客户对外销售的产品也不良,客户把他们的产品一并开票卖给我们,实际上我们并没有收到任何产品

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答疑老师
2019-12-03 14:54

回答: 你直接盘亏就可以了,计入营业外支出

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Excel学堂用户6074
2019-12-03 14:57

追问: 能税前列支么?

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答疑老师
2019-12-03 14:58

回答: 不能,是要调增的哦

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2020-04-15
由双方签订赔偿协议,购买方必须取得当地主管税务机关开具的进货退出或索取折让证明单(以下简称证明单)送交销售方,作为销售方开具红字专用发票的合法依据。销售方在未收到证明单以前,不得开具红字专用发票;收到证明单后,根据退回货物的数量、价款或折让金额向购买方开具红字专用发票。红字专用发票的存根联、记账联作为销售方扣减当期销项税额的凭证,其发票联、税款抵扣联作为购买方扣减进项税额的凭证。购买方收到红字专用发票后,应将红字专用发票所注明的增值税额从当期进项税额中扣减。
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你好,不可以开具发票,因为只是代收代付,你公司并没有取得收入,是不需要开具发票的。
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你好,借:银行存款300 贷:其他应付款300
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