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Excel学堂用户7460

请问多给人报销款打了5000元,还有未报销的费用,应该怎么做分录

296 2020-12-29 15:57
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老师解答
2020-12-29 15:58

同学,你好 打报销款 借:其他应收款 贷:银行存款

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Excel学堂用户7460
2020-12-29 16:09

追问: 后期继续报销抵上怎么做分录

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答疑老师
2020-12-29 16:10

回答: 同学,你好 冲其他应收款 借:费用 贷:其他应收款

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借:其他应收--甲40000,贷:银行存款。借:管理费用40000-1000,贷:其他应收款--甲。40000-1000 这个退给你们话,这个做借银行 贷其他应收款-甲 1000 这样,比较好,这个
2020-04-23
借:发出商品贷:库存商品
2017-12-24
你好, 报销 借:管理费用 贷:其他应付款—法人 借:其他应付款—法人 贷:银行存款 你可以把钱转给法人。
2019-07-05
借其他应付款贷银存1510 借银存10贷其他应付款
2019-06-19
借:管理费用5978 贷:现金5000 其他应付款978
2020-10-22
你好,存入话费时 借:待摊费用——电话费 5000 贷:银行存款(现金) 5000 2月未摊销时 借:管理费用——电话费 (5000元/几个月个月) 贷:待摊费用——电话费 (5000元/几个月个月) 注:摊销至最后一个月时,把“待摊费用--电话费剩余的金额全部推销完 。
2019-08-31
借:固定资产清理 累计折旧 8880 贷:固定资产清理 58447.59 借:银行存款 5000 贷:固定资产清理 4587.16 应交税费 412.84 完了,再把固定资产清理转到资产处置损益
2019-06-19
你好,也是这个人的吗? 你得查下就的具体的那个
2020-06-11
你好 借 制造费用-维修费 贷其他应付款 -某员工 报销:借其他应付款 -某员工贷银行存款
2020-02-29
你好,按照您说的,这么做就可以了
2024-01-31
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