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10月开具了5%的发票11月红冲,11月红冲5%的部分0申报了,12月又开具了5%的,不能抵扣,但是税款已经交了不是申报问题?

282 2021-01-04 09:40
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老师解答
2021-01-04 09:49

同学你好 这个不是的哦

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是的,蓝字和红字相抵了,是0申报
2020-01-07
你好 是哪个月开的红字发票 就冲哪个月的采购时的分录 报表做进项转出处理
2019-12-17
1.已经红冲了不需要开申请单 2.可以 3.几月份出现异常的
2020-11-13
您好。是这样子的,因为现在还没有那么智能 你其实应该先全额认证,开了红字信息表后部分转出这样就没问题了 现在你只能将剩下金额再开具红字发票,然后对方开一张正确的蓝字发票给你
2020-12-01
你好,这个只能去税务大厅才能申报
2018-12-11
你好,只能是去问税局,该如何申报了
2016-12-30
你好,按正数发票减去负数发票的收入,税额申报,这样红字发票就自然起到了抵扣税款的作用
2020-10-11
您好,这个是可以的,可以
2023-10-23
您好 5月份正常纳税申报 6月份开具红字发票后冲减销项税额
2021-06-03
同学你好,可以这样处理的,但是不提倡这样操作。
2021-06-03
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