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增值税结转多了红冲怎么做分录

333 2021-01-05 11:50
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老师解答
2021-01-05 11:52

你好,反向写借贷分录。 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)

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你好,2022.1月份冲红了2021.12月份多开了一张收入发票,分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目
2022-02-24
你好,实际取得的发票金额与暂估有差异?
2018-05-11
你好 原来收入分录 不变金额负数 ,要是退货 成本分录 不变金额负数  
2021-07-12
借应收 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品 然后6月份原分录负数红冲
2021-07-12
同学,你好 按正常的开票税额进行结转,包括红冲
2024-03-08
你好,红冲之后不开正确的是吗?借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数, 借主营业务成本负数贷库存商品负数,如果是销售商品的。
2021-07-12
借应收账款 贷主营业务收入 销项税额 以上都用负数 借:库存商品 贷主营业务成本
2021-07-12
您好,做个红冲再补一个正确的分录
2021-10-12
借应交税费,贷预交税费。
2022-07-14
你之前交的时候做啥,现在就冲掉之前那个
2020-07-10
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