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老师,我20年12月收到21年1季度的房租专票,我12月的会计处理是:借:预付账款 应交税费-应交增值税进项 贷:银行存款,然后再21年1月-3月分别分月摊销:借:管理费用-房租,贷:预付账款,这样做对吗

363 2021-01-06 10:39
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老师解答
2021-01-06 10:43

您好,这么做是对的。

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您好 请问租金会退吗
2021-01-05
你好,可以的,
2019-08-08
您好!是的,你的分录这样做是对的。
2021-03-02
你好,收到发票,一般是计入待摊,然后按月摊销
2016-12-12
收到发票时每月的摊销分录是正确的
2019-12-14
你好,收到发票与之前金额是一样 的,不用再分录的。
2020-07-14
你好 对的分录正确。收到发票 就冲掉之前分摊的费用,按发票来做就可以了。
2020-07-14
同学你好 之前付的没有摊销完的房租退回来了么?
2021-12-07
你好,这个支付的是几月份的?房租应该就从几月份开始分摊。
2021-04-13
你好,您的分录是处理没有问题
2019-04-18
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