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Excel学堂用户8422

老师,我这个280元认证抵扣,填在表一的哪一栏

233 2021-01-07 09:52
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老师解答
2021-01-07 09:52

您好 280元认证抵扣,填在表一的第一栏

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Excel学堂用户8422
2021-01-07 09:55

追问: 这个是表一,不对吧不应该填第一栏

这个是表一,不对吧不应该填第一栏
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答疑老师
2021-01-07 10:00

回答: 您刚截图的是附表四啊 这个不在附表一填写  您本期需要缴纳增值税吗

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Excel学堂用户8422
2021-01-07 10:02

追问: 在表四第一栏填报后,还需要在表一填写吗?会自动纳入本期进账税计算不

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答疑老师
2021-01-07 10:04

回答: 附表四第一行 减免税明细表 主表23栏 都要填写

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Excel学堂用户8422
2021-01-07 10:22

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2021-01-07 11:11

回答: 不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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一、一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。 二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表: 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2019-05-17
附表二本期认证且本期申报抵扣的那栏
2018-11-16
您好 请问当期需要缴纳增值税吗
2021-06-04
同学你好 问题一税盘每年280元,付的时候记入减免税款,那报税抵扣了,账务还要处理吗?——报税抵扣了,是需要做账务处理的; 问题二这个280需要勾选认证吧,认证完申报表怎么填啊?我知道减免表要填,其他表尼——这个不需要勾选认证;直接填附表四,减免税明细表,主表第23行;
2020-10-17
你好 去税务局修改之前的报表 附表二35栏填写
2021-01-02
你好 是的,这个是手动填写进去的
2022-06-09
你好,同学,主表填23栏的。
2020-05-15
你好,填写第26栏的项目中
2018-05-14
按你税务局的来说是不能抵扣了
2019-10-16
你好在主表应纳税减征额,里面填写。
2022-11-09
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