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收到进项发票时,分录应该怎么做?

349 2021-01-11 16:26
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老师解答
2021-01-11 16:27

同学你好,如果本期勾选认证抵扣 借,原材料等 借,应交税费一应增一进项 贷,银行存款等

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同学,你好 借:应交税费-应交增值税-进项税额   负数 贷:应交税费-待抵扣进项税额   负数
2023-10-20
你好  没认证记待认证进项   认证时转到进项科目  
2022-09-13
你好;     你之前是不是做了待认证进项税  处理了。 现在认证 才是这样 做   ,借应交税费-进项税,贷:应交税费待抵扣进项税   ; 你  应该是先收到发票  ; 借费用  ;应交税费-待认证进项税 贷银行存款或者应付账款  
2021-11-19
你好 那你先做暂估入库 。 借库存商品-暂估 贷应付账款 销售 做无票收入 和你开票收入的分录一模一样的 。 收到进项发票 冲暂估 借 应付账款贷库存商品暂估 按发票在做一遍 借库存商 进项税贷应付账款
2020-07-02
同学您好,借:银行存款/应付账款,借:库存商品(主营业务成本)负数应交税金-应交增值税(进项税额)负数
2023-04-29
你好,六月份的时候你已经勾选了发票,是不是。
2021-07-01
借原材料 应交税费应交增值税进项税 贷应付账款 金额为负数
2020-05-20
暂估,一般为:借:库存商品,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:库存商品红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:库存商品, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2023-03-21
你好,收到一张业务招待费发票 借:管理费用——业务招待费,贷:库存现金等科目 业务招待费的进项税额,是不可以抵扣的 
2022-12-22
借:工程施工  负数 贷:应付账款   负数 应交税费-进项税转出
2023-09-06
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