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Excel学堂用户4211

老师,企业所得税第三季度计提了3000(没有交),到了第四季度全部应交的是1000,那中间相差的这2000怎么写分录

359 2021-01-13 16:55
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老师解答
2021-01-13 16:57

同学你好 把多计提的冲掉 借:所得税费用2000(红字) 贷:应交税费-应交企业所得税2000(红字)

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Excel学堂用户4211
2021-01-13 16:57

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2021-01-13 17:01

回答: 同学你好 不客气的。祝你工作愉快!

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你好同学,因为已经改账了,累计那儿填1.7就可以了
2023-01-11
你好,可以在第四季度入账 借;管理费用等科目 贷;库存现金等科目
2019-01-05
您好,所得税费用是实际发生的费用,填1.7即可
2023-01-11
你好,第四季度的话,是的呢
2023-01-11
同学您好,填1.7万就可以了
2023-01-11
学员你好,因为已经改了,所以按累计1.7
2023-01-11
您好 第四季度本年累计所得税费用那填2.2万
2023-01-11
同学你好 填写2.2万就可以
2023-01-11
你好,第四季度本年累计所得税费用那是填2.2万 第二个你计提第四季度应缴纳的企业所得税 借:所得税费用2000 贷:应交税费-应交企业所得税
2023-01-12
一、你们只交税的金额是17000元。因为你们需要退税5000元,这个退税在四季度时,交税金额是20000元。最后又四季度又缴纳2000元,最终缴纳税款22000元。退税5000元,就是实际需要缴纳的17000元的税。 二、12月正常计提,计提后后期退税后再冲销处理。
2023-01-12
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