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Excel学堂用户8910

本月有几个固定资产因为发票没回来我暂估入库,但是银行付款了。我是借固定资产 带暂估,但是是银行那笔怎么处理好点。暂估的是不含税的,银行付的是含税的

335 2021-01-14 09:55
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老师解答
2021-01-14 10:07

同学你好 通过应付账款-暂估应付款过渡一下

相关问题讨论
你好!可以的。按含税价格暂估就可以了。
2017-07-11
您好 请问后期5060发票还会开具么
2023-07-16
借预付贷固定资产 借固定资产 进项贷预付
2020-08-03
同学你好 对的 是这样做
2021-11-24
你好,购入固定资产,没有给对方付款,也没开发票,账务处理是 借:固定资产,   贷:应付账款-暂估
2022-09-29
暂估入库分录是借;固定资产 贷;应付账款——暂估
2017-12-13
您好!是借固定资产 贷在建工程
2018-10-30
你好,这种情况账务处理是 借:预付账款,贷:银行存款 借:原材料,贷:应付账款—暂估 
2021-04-26
发票和暂估金额是否一致?
2021-10-27
您好 暂估入账的时候不应该暂估增值税的 税率降低了 合同价格没有调整 固定资产成本增加了 暂估进项税额多了 对吧?
2020-03-27
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