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Excel学堂用户6200

老师,购买了7200的固定资产,实际发票才有7100,做内帐的分录和外帐的分录应该怎么写

249 2021-01-14 10:45
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老师解答
2021-01-14 10:46

你好, 借固定资产 7100 、 营业外支出100 贷银行存款7200

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Excel学堂用户6200
2021-01-14 10:49

追问: 这是外帐的吗老师

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答疑老师
2021-01-14 10:51

回答: 内帐的分录和外帐的分录一样的

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你好,那20元呢,不给发票了吗
2021-01-13
同学您好,内账没有具体要求
2020-09-14
看老板需求,如果老板只要当月实际支出的费用,你就将这些一次性计入费用就行了
2020-09-14
计提借:管理费用贷:应付职工薪酬;发放借:应付职工薪酬,贷:银行存款
2017-02-28
你好 固定资产的分录是,借:固定资产,贷:银行存款等科目 然后补做相应折旧分录
2021-11-02
正常这笔分录是需要做进项税额转出的,按18100元抵扣进项税额,多余的税额转出,你是想按正常的税法处理,还是想不做进项税额转出呢
2017-08-15
事业单位应当按照新制度的要求,在按国家有关规定单独核算基本建设投资的同时,将基建账相关数据并入单位会计“大账”。新制度设置了“在建工程”科目,该科目为新设科目。事业单位应当在新账中“在建工程”科目下设置“基建工程”明细科目,核算由基建账并入的在建工程成本。 原基建账中相关科目余额并入新账时:按照基建账中“建筑安装工程投资”、“设备投资”、“待摊投资”、“预付工程款”等科目余额,借记新账中“在建工程——基建工程”科目;按照基建账中“交付使用资产”等科目余额,借记新账中“固定资产”等科目;按照基建账中“基建投资借款”科目余额,贷记新账中“长期借款”科目;按照基建账中“建筑安装工程投资”、“设备投资”、“待摊投资”、“预付工程款”、“交付使用资产”等科目余额,贷记新账中“非流动资产基金”科目的相关明细科目;按照基建账中“基建拨款”科目余额中归属于财政补助结转的部分,贷记新账中“财政补助结转”科目;按照基建账中其他科目余额,分析调整新账中相应科目;按照上述借贷方差额,贷记或借记新账中“事业基金”科目。 事业单位执行新制度后,应当至少按月根据基建账中相关科目的发生额,在“大账”中按照新制度对基建相关业务进行会计处理。
2019-10-27
工资该计提计提,还得做发工资的分录,只不过用往来科目代替贷银行存款,然后1、按照会计制度核算规定,企业亏损可以用“盈余公积”、“资本公积”来弥补亏损。   2、如果股东拿钱弥补亏损,处理方式为:   (1)收到弥补亏损钱时   借:现金   贷:资本公积   (2)根据股东会决议,用资本公积弥补亏损时   借:资本公积   贷:利润分配--未分配利润
2019-10-16
你好,内战按照实际业务来做就可以的,如果是虚开的发票,内账可以不用做外账,你可以借管理费用的,贷其他应付款或者是其他应收款。
2023-06-09
你好,分期付款买车 借;固定资产,应交税费(进项税额),贷;银行存款(首付款),长期应付款 购买的汽车保险可以做帐的 借;管理费用,贷银行存款等科目
2019-05-02
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