你好 借:在建工程 增值税 贷:银行存款/预付账款
追问: 但是我们实际厂房已经建成了老师
回答: 你好,你们这个是要暂估厂房价值的。然后收到发票的时候再冲减应付账款的
追问: 老师,暂估的分录是借,固定资产 贷应付账款吗
回答: 你好 借:固定资产 贷:在建工程 应付账款 等科目的
追问: 老师,暂估的固定资产,也要提折旧吗
回答: 你好,需要的。这个就已经要计提折旧了
追问: 不是,有发票之后才能提折旧吗
回答: 你好,会计准则是没有这样规定的
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 但是我们实际厂房已经建成了老师
回答: 你好,你们这个是要暂估厂房价值的。然后收到发票的时候再冲减应付账款的
追问: 老师,暂估的分录是借,固定资产 贷应付账款吗
回答: 你好 借:固定资产 贷:在建工程 应付账款 等科目的
追问: 老师,暂估的固定资产,也要提折旧吗
回答: 你好,需要的。这个就已经要计提折旧了
追问: 不是,有发票之后才能提折旧吗
回答: 你好,会计准则是没有这样规定的
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d