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老师,上个月员工借款了22400用于采购,这个月拿了22608.18的发票来报销,教我怎么录凭证?

346 2021-01-14 15:38
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老师解答
2021-01-14 15:39

你好 上个月员工借款了22400用于采购,借:其他应收款,贷:银行存款等吗 这个月拿了22608.18的发票来报销,借:库存商品等科目,贷:其他应收款 ,库存现金等科目 

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借x费用 贷其他应付款,这个报销做借其他应付款贷库存现金
2020-09-19
你好   你上个月发票没有认证的话做待认证进项税去 (你实际做待抵扣进项税科目是不对的)。 如果这个月抵扣了 你做 借进项税贷待抵扣进项税 这样来处理      
2020-11-17
同学你好 这个按照发票金额来做就可以了 按照180冲往来计入费用 剩下的20计入挂往来
2022-09-22
您好!银行的付款单做原始凭证。 工资的都用工资表,复印一下就可以了。
2017-05-09
你好,借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
2021-10-12
你好     3月做暂估入库 。 4月收到发票与你暂估金额一致 直接附发票在3月凭证后面去  
2021-04-15
您好!借库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷其他应付款
2018-06-28
你好 上个月没有做成本的 这个月发票来了计入本月的成本里面
2020-08-11
你好,采购来的是你的库存商品吗?借库存商品贷其他应付款45000,然后你们给人家补上1000块钱。
2021-06-16
你好,同学。也是可以的,你最后 的财务数据也是一致的,不影响
2020-04-18
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