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公司收到对方开来的仓储费专票,要怎么做账啊?

11 2021-01-14 20:25
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老师解答

您好!答:借:经营费用-服务费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款

2021-01-14 20:28
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133****7320

追问: 如果银行是11月已经做了账,12月才开来发票,这怎么做啊?

2021-01-14 20:33
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133****7320

追问: 是一般纳税人公司,12月刚送来发票

2021-01-14 20:35
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答疑老师

回答: 您好!答:您那边已经付款了吗

2021-01-14 20:41
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133****7320

追问: 11月付款,12月开来了发票

2021-01-14 20:45
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答疑老师

回答: 建议先红字冲销,再蓝字重新做一笔分录哦

2021-01-14 20:49
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答疑老师

回答: 您好!付款的时候你怎么做的分录呢

2021-01-14 20:49
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133****7320

追问: 之前不知道开票,现在票来了,把账调整为老师你做的这个凭证,然后银行回单和发票都放在11月账里,可以吗?

2021-01-14 21:13
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答疑老师

回答: 但是需要把11月那笔红字冲销掉哦,把回单和发票可以放在那里哦

2021-01-14 21:15
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