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Excel学堂用户1854

我们公司是做人力资源,客户要我们开了130万的发票给他们发工资,后转了14万是给我们的收益。请问老师这两笔钱怎么入账?谢谢!

420 2021-01-14 20:32
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老师解答
2021-01-14 21:12

您好,如果130万是您代付工资的金额的话。130万属于成本。账务处理是按全额确认收入。借:银行存款14万 借:主营业务成本130万 贷:主营业务收入 144万 税金是差额缴纳。具体按照发票金额借记税金即可。

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你好,借应付账款贷,银行存款,2这个还是写对方的企业,但是需要出一个委托书。
2022-01-28
那你这一边就是借应付职工薪酬贷应收账款。
2022-01-12
收到款 借:银行存款 贷:应收账款 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-简易计税 转发工资 借:银行存款 贷:主营业务成本
2018-10-17
你好,员工,收到钱之后,提现金给你们老总。
2021-08-12
借:银行存款 贷:其他业务收入 贷:应交税费
2018-11-01
你好,让你朋友提供材料发票,然后转给供应商再转给他
2018-01-06
你好 你们取得服务费部分要做收入处理的 ;代收代付的社保和工资 不做收入
2021-01-12
您好,那您14万元进项税不抵扣,收到赔款冲减12万元损失,实际损失2万元,计入营业外支出
2021-09-16
那这个发票能退回来重新开吗?因为对方一共买了250,他却收到了260的发票
2023-05-16
你好,同学。 你这是属于金融商品的增值税,你是按差额计税 比如你这里100/1.06*6%交纳增值税 附加税是增值税的12% 所得税按利润交纳
2019-11-22
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