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Excel学堂用户3577

老师公司是小规模纳税人18年10月申报增值税时系统自动计算出税金,与账上计提应交增值税一未交增值税差额0.01,实际上少交了0.01。直到现在账上未交增值税科目余额里还有0.01元,怎么处理呢?

560 2021-01-18 11:58
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老师解答
2021-01-18 11:59

直接做到管理费用调一下,摘要写税率四舍五入微调

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Excel学堂用户3577
2021-01-18 12:44

追问: 老师,借应交增值税一未交增值税,贷管理费用一各项税金吗?

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答疑老师
2021-01-18 13:21

回答: 同学,你好,管理费用-其他借方负数体现,就可以了, 借应交增值税一未交增值税0.01 借管理费用一其他-0.01

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Excel学堂用户3577
2021-01-18 13:23

追问: 老师,为什么不是用营业外收入科目了

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答疑老师
2021-01-18 16:38

回答: 同学,你好,正常应该是营业外收入,有的企业不想这个里面放数据,所以可以是管理费用做一下。

相关问题讨论
同学你好, 借,应交税费一未交增值税0.02 贷,营业外收入0.02
2020-11-10
不需要,今年调整吧
2021-03-17
你好,这个你记入营业外收支就可以了。
2023-06-07
你现直接调整差异就是了呀
2022-12-26
,这个你进入营业外收支就好了。
2023-06-07
你好,1、首先查清楚应交税费-应交增值税(转出未交增值税)的余额是怎么形成的。 2、为什么应交税费-应交增值税(转出未交增值税)实际没有余额?你是怎么判断的。
2022-07-07
你好,是在贷方余额的吗?如果是的话,借应交税费未交增值税 贷营业外收入
2023-05-01
1,余额为0正确,2新企业会计准则可以不做转出未交税金,保留进项和销项余额,缴纳税金通过已交税金科目处理
2019-01-27
学员你好,可以计入营业外收入
2022-10-18
同学,你好,计到营业外支出调下就可以了
2022-05-15
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