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Excel学堂用户3407

计提支付给第三方信息服务费分录应该怎么做?这是公司的主营业务成本项目,那是借:主营业务成本,贷:应付账款/其他应付款?

383 2021-01-18 12:36
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老师解答
2021-01-18 12:37

是的,是这样账务处理的

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Excel学堂用户3407
2021-01-18 12:37

追问: 那怎么界定应付账款还是用其他应付款?

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答疑老师
2021-01-18 12:38

回答: 你购买商品,接受劳务的就是用应付账款核算的

相关问题讨论
你好 借主营业务成本负数贷应付帐款负数 借主营业务成本-工资贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷应付帐款
2020-07-19
你好! 可以的。
2018-10-09
你好,不可以的,收入款项应当通过应收账款核算,而不是通过应付账款核算的
2018-10-09
你这个成本是不是归属于这个月的
2021-04-15
你好,结转成本分录没有问题,但建议按照实际销售出去的库存商品结转至主营业务成本。未销售出去或者可能退货的商品暂时不接转。退货时,借其他应付款,贷库存商品。
2019-02-01
同学你好 这个可以的
2021-10-14
就是主营业务成本配应付账款 其他业务成本配其他应付款 为什么不能配应付账款,什么情况用其他应付款 什么情况用应付账怎么区分
2022-08-26
你好,你是暂估的工程施工成本?
2020-04-19
 你好   那就是这样来挂分录   
2021-02-22
不是员工工资呀,是帮我们推广业务的合作单位
2019-07-02
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