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Excel学堂用户4337

年底清账时发现,账面挂其他应收款a公司250万元,应付账款a公司1万元,但是经核实,该公司已经注销,我公司之前并未计提坏账准备,请问该怎么账务处理?? 所得税汇算清缴时应该怎么处理? 需要写证明付在凭证后面吗? 你

405 2021-01-18 12:45
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老师解答
2021-01-18 13:05

同学你好  不需要做账务处理,坏账准备是会计估计,不一定必须提取,汇算清缴表填0即可

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Excel学堂用户4337
2021-01-18 13:27

追问: 公司已经注销了,不需要把账面挂的处理了吗?怎么处理呢?

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答疑老师
2021-01-18 14:28

回答: 什么时候注销的呢 就是注销的月份

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Excel学堂用户4337
2021-01-18 14:34

追问: 2019年6月份注销的

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答疑老师
2021-01-18 14:43

回答: 那你要在什么时间补做计提坏账准备的分录

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(1) 借:营业收入2000 贷:营业成本1400 存货600 (2) 借:未分配利润600 贷:营业成本600 借:营业成本300 贷:存货600*(1-50%)=300 (3) 借:应付账款2000 贷:应收账款2000 借:应收账款100 贷:信用减值损失 (4) 借:应付账款2000%2B500 贷:应收账款2500 借:应收账款100 贷:未分配利润100 借:应收账款25 贷:信用减值损失125-100=25 (5) 借:其他应付款100 贷:其他应收款100 满意的话麻烦评价一下!
2022-06-15
你好,同学。那你这应收账款作为坏账处理,应付账款转营业外收入。
2021-01-17
你好 可以做坏账准备 
2021-08-27
你好,学员, 借应收账款 贷坏账准备 因为核销在借方,现在收回了,就要恢复的,学员
2022-03-28
 20X9 借:营业收入2000 贷:营业成本1400 存货600 借:应付账款2000 贷:应收账款2000  借:应收账款100 贷:信用减值损失100 20X0 借:未分配利润600  贷:营业成本600 借:营业成本600*(1-50%) 贷:存货300 借:应付账款2500 贷:应收账款2500  借:应收账款125 贷:信用减值损失125 借:其他应付款100 贷:其他应收款100 满意的话麻烦评价一下。
2021-12-14
你好,当时的分录怎么做?
2023-02-25
资本金到账多少就计入实收资本多少,而不是挂账!
2020-05-19
借;其他应付款 贷;营业外收入
2017-10-20
你好,直接 冲减9万即可。
2020-05-03
1.17年底坏账准备80*5%=4 18面计提90*5%=4.5 4-3=1 4.5-1=3.5
2020-06-02
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