押金,其他应收款 车,固定资产 你按这个思路处理
追问: 我试做一下分录老师您看看对不对哈。 首先我们向供货商租车 1.交保证金60000 借:其他应收款 60000 贷:银行存款 60000 2.租金是押二付二,付租金40000 借:管理费用-租车押金40000 贷:银行存款 40000 3.车辆入库,这价格怎么写呢, 借:固定资产-电动汽车 贷: 就是这个分录,不想购入的好做,不知道怎么写了,求教老师?
追问: 第二个分录好像也不对,那租金是开办费还是算成本呢
追问: 不像直接购入商品的分录好做
回答: 你这个车辆入库里付了钱没有,如果说没有付钱,直接就是贷应付账款。
追问: 就是一次性付的两个月的租金40000这分录怎么提现租金和入库呢
回答: 租金并不是购买,并不存在入库,没太明白你的意思
追问: 对,我就是纠结要不要入库?
追问: 就是我租入的分录,还有我再向外出租的分录,怎么理呢?
回答: 不用入库呀,这个都不属于你的资产的。
追问: 那我租入时银行付的两个月的租金39600,怎么做分录?
追问: 要不要每月计提
回答: 借,银行存款 贷,预收账款 后面滩销 借,预收账款 贷,X收入
追问: 老师您这个分录是别人租我们的车的分录吗? 39600是我们公司成立的租供货商第一批电动车的两个月的租金,我们付出去的,这个怎么做分录?也要摊销吗
回答: 借,预付账款 贷,银行存款 借,主营业务成本 贷,预付账款
追问: 这两个分录是同时做吗?还是说主营业务成本月底再做?
回答: 支付做第一个,分摊做第二个
追问: 老师,那我们第一批车子来时运费怎么做分录
回答: 计入销售费用处理,
追问: 这个分录的截图老师能看到吗
回答: 可以,分录没问题,你是什么疑问
追问: 我就是担心录错了,没把握,感谢老师!
回答: 不客气,祝你工作愉快
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
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追问: 我试做一下分录老师您看看对不对哈。 首先我们向供货商租车 1.交保证金60000 借:其他应收款 60000 贷:银行存款 60000 2.租金是押二付二,付租金40000 借:管理费用-租车押金40000 贷:银行存款 40000 3.车辆入库,这价格怎么写呢, 借:固定资产-电动汽车 贷: 就是这个分录,不想购入的好做,不知道怎么写了,求教老师?
追问: 第二个分录好像也不对,那租金是开办费还是算成本呢
追问: 不像直接购入商品的分录好做
回答: 你这个车辆入库里付了钱没有,如果说没有付钱,直接就是贷应付账款。
追问: 就是一次性付的两个月的租金40000这分录怎么提现租金和入库呢
回答: 租金并不是购买,并不存在入库,没太明白你的意思
追问: 对,我就是纠结要不要入库?
追问: 就是我租入的分录,还有我再向外出租的分录,怎么理呢?
回答: 不用入库呀,这个都不属于你的资产的。
追问: 那我租入时银行付的两个月的租金39600,怎么做分录?
追问: 要不要每月计提
回答: 借,银行存款 贷,预收账款 后面滩销 借,预收账款 贷,X收入
追问: 老师您这个分录是别人租我们的车的分录吗? 39600是我们公司成立的租供货商第一批电动车的两个月的租金,我们付出去的,这个怎么做分录?也要摊销吗
回答: 借,预付账款 贷,银行存款 借,主营业务成本 贷,预付账款
追问: 这两个分录是同时做吗?还是说主营业务成本月底再做?
回答: 支付做第一个,分摊做第二个
追问: 老师,那我们第一批车子来时运费怎么做分录
回答: 计入销售费用处理,
追问: 这个分录的截图老师能看到吗
回答: 可以,分录没问题,你是什么疑问
追问: 我就是担心录错了,没把握,感谢老师!
回答: 不客气,祝你工作愉快