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老师,我们是建筑劳务公司小规模纳税人,在5月份的时候收到了52000的工程款,当时并没有做税务登记也没有给对方开发票,但是我在第二季度却不这52000做了收入申报了增值税。后来8月份又给对方补的普通发票,由于申报必须按税盘里开的发票,所以我第三季只好又把这做了收入申报了增值税,这样相当于多申报了增值税,这样税务查账又什么风险吗?

298 2021-01-21 19:44
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老师解答
2021-01-21 20:17

多缴纳了增值税,你吃亏了,开票申报的当月应该同时做未开票负数申报 多缴税,没有税务风险

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