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我想问一下,上年科目记错正确的是:借-应付职工薪酬 贷-银行存款 记成了:借-管理费用 贷-银行存款 今年调整的对冲了一下,结果导致今年的利润有差异,请问老师我需要怎么调整

309 2021-01-23 10:22
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老师解答
2021-01-23 10:23

借应付职工薪酬贷,利润分配汇算清交的时候你的管理费用调整

相关问题讨论
你好 之前分录咋做的
2021-04-05
同学你好 是什么会计准则
2022-07-12
你好!如果你想简单处理,就红字冲减之前错误的凭证,然后做正确的凭证就好了。 如果你要正规的处理,就涉及到去年的年报及所得税补税了。
2018-12-15
好,现在借应付账款,贷其他应付款,调整过来。
2023-04-07
你好,这个是你单位的收入吗?
2023-07-31
借其他应付款借管理费用负数。
2020-06-30
那需要注意哪些问题呢?
2023-03-22
同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022-04-14
你好,汇算清交不修改的情况下,借银行存款贷营业外收入,这个金额是上面分录金额的两倍。
2022-08-19
您好! 借:应付职工薪酬—工伤 贷:应付职工薪酬—医疗
2021-03-12
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