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Excel学堂用户5403

老师您好想问一下小规模纳说人申报表中的本期应纳税额减征额是不是用总销售额乘以2%算出来的

307 2021-01-23 10:21
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老师解答
2021-01-23 10:21

你好,你这里总销售额是不含增值税收入的意思?

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Excel学堂用户5403
2021-01-23 10:23

追问: 含税收入

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答疑老师
2021-01-23 10:25

回答: 你好,需要换成不含税金额才是的

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Excel学堂用户5403
2021-01-23 10:41

追问: 是的老师不含税销售额。是不是直接乘以2%得到的

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答疑老师
2021-01-23 10:43

回答: 你好,是按不含税销售额*2%,计算本期应纳税额减征额

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Excel学堂用户5403
2021-01-23 14:44

追问: 我看我们公司2020年一季度的本期应纳税额减征额不是这么算的

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答疑老师
2021-01-23 14:45

回答: 你好,那你们公司2020年一季度的本期应纳税额减征额是如何计算得来的呢?

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Excel学堂用户5403
2021-01-23 16:00

追问: 按1%征收的政策啥时候开始算的。我看我们分公司只有第一季度不是这么算从第二季度开始都这么算得

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答疑老师
2021-01-23 17:48

回答: 你好,一个年度的本期应纳税额减征额应当一样才是啊

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根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,小规模纳税人发生应税销售行为适用减按销售额的3%征收率征收增值税的,应纳税额=销售额×征收率,减征额为销售额的1%,即销售额的3%和1%之间的差额。 例如,某小规模纳税人本期的销售额为100万元,应纳税额为100万元×3%=3万元,减征额为100万元×1%=1万元,应纳税额减征额=3万元-1万元=2万元。 更正错误栏目的步骤如下: 1.首先确认错误金额:如果本期的销售额为100万元,减征额为1万元,则本期应纳税额减征额的金额应该是2万元,而不是1万元。 2.在《增值税纳税申报表》中,找到“本期应纳税减征额”栏目,将金额填写在相应位置即可。
2023-10-09
你好,看你享受的什么政策,如果是小规模普票免税这个就是不含税收入*3%的金额
2022-07-12
你好只有普票 不超30万 不需要填写减免表的 直接申报就可以
2021-01-07
你好,你看下你减免明细表,应该是你的专票不含税的金额乘以2%,是不是加上了一个金税盘280?
2022-05-18
你好,同学。就是你本应该交的是多少,你这1%交的是多少,差额2%就是减的部分。
2020-04-14
同学你好 这个减免的就是收入乘以减免的2%
2022-03-09
应纳税额减征额是你填报了减免税申报明细表发生的
2022-04-13
 你好你申报主表截图看下,
2021-07-10
你好,这个是按2%减征税额填写在这里
2021-01-06
1.主表的16行=减免税表的 本期实际抵减税额 =不含税销售额*2% 17行本期免税额一般是系统自动带出的 不含税销售额*3%(不超30万是这样的 超了这个行次是0) 2.一般情况下 减免税表的本期发生额=本期实际抵减税额
2020-10-29
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