同学你好 借应收负数 贷主营业务收入负数 贷应交税费应交增值税负数 开蓝字发票之后 借应收 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税
追问: 重新开具,金额不一致,而且成本在去年已经结转,成本不变,需要调整分录吗?
回答: 按照实际开的蓝字发票来做就行了
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追问: 重新开具,金额不一致,而且成本在去年已经结转,成本不变,需要调整分录吗?
回答: 按照实际开的蓝字发票来做就行了