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Excel学堂用户5490

我公司财务20年5月增值税申报时,因计算错误,附表4 异地预缴税款多填写了10万元,21年1月才发现,这个可以弥补吗?为什么错误数据税局没有发现

482 2021-02-01 09:45
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老师解答
2021-02-01 09:45

你好 你多缴纳的话  你可以申请抵减的 。  多填写了 找税务局修改申报表在重新报。   

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Excel学堂用户5490
2021-02-01 09:48

追问: 问题是如果更正申报的话我在8月份需要补交税款的,因为那个月我用了其中5万元做抵扣了。我想下次预交税款的时候将这10万给他找平行不行?外经证缴销时会不会被查出来?或者有没有更正申报外的其他途径了

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答疑老师
2021-02-01 09:50

回答:  你好  你要看你之前预缴的表格写错了就得先去把之前预缴申报表修改了才能去抵减的。   

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Excel学堂用户5490
2021-02-01 09:54

追问: 错误是5月份发生的当时多填写了10万,在8月份时候已经递减了其中5万元,今年1月份发现的错误,除了更正申报还有其他途径解决错误问题吗?

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答疑老师
2021-02-01 09:55

回答:  你好 错误了 除了更正没有更好的办法的。 只能去更正  

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您好,企业所得税申报的时候需要按照正确的数字申报
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电子税务局我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报或者是作废申报,你看下能修改了吧。
2022-05-07
1.修改申报表:在电子税务局或税务大厅的网站上下载6月份的增值税申报表,并按照实际业务情况进行修改。确保修改后的申报表与实际情况一致,并重新计算应缴纳的增值税税款。 2.提交更正申报:将修改后的申报表提交给电子税务局或税务大厅进行审核。如果审核通过,则更正申报完成。 3.调整账务处理:由于之前错误地将进项税额转出,需要对账务进行处理。具体的会计分录如下: 借成本费用科目 贷进项转出
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你好,需要去更正。 不更正就是明知有错误而放任不管。
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你好,同学。 可以的,可以再更正的
2021-04-09
你好,同学。 是的,你这只需要报验地更改就可以了的。
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你好,自己手动填写,本期发生额3000。 需要抵扣填写主表,28栏还有附表司的实际抵扣金额3000。
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