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Excel学堂用户8892

老师,增值税加计扣除百分之10,我已经在附列表中填写了,但是我们这个月进项够,不需要用到加计扣除的税额。请问,我这个加计扣除的分录怎么写?还是说现在不用体现在凭证上,等实际用到了再写?

336 2021-02-03 17:45
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老师解答
2021-02-03 17:45

同学你好 借:应交税费-应交增值税(进项税额加计抵减额) 贷:其他收益-其他

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Excel学堂用户8892
2021-02-03 17:46

追问: 那实际抵扣的时候怎么写分录呢?

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答疑老师
2021-02-03 17:50

回答: 1、计算当期可抵扣进项加计抵减额 (1)发生当期依据可抵扣进项计提可加计抵减额 借:固定资产、原材料、费用等科目       应交税金—应交增值税—进项税金      应交税金—应交增值税—待抵减进项加计额    贷:银行存款 (2)当期发生不可抵减进项税额期末转出进项 借:成本、费用科目    贷:应交税金—应交增值税—进项税金转出          应交税金—应交增值税—待抵减进项加计额 2、当期进项加计额抵减应纳税额时 借:应交税金—应交增值税—进项加计抵减额    贷:应交税金—应交增值税—待抵减进项加计额 3、优惠到期如还有进项加计额抵减额结余的 贷:应交税金—应交增值税—待递减进项加计额    借:主营业务成本

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