同学你好 对的 转出分录现在不这样做了 应该是 借费用、成本或者库存商品等科目 贷进项转出
追问: 如果图片中出现退回的情况,冲了进项税负数呢?这个分录对吗?
回答: 现在进项转出都是我上面的分录
追问: 进货:借:库存商品 100借:进项税13 贷:银行存款113元。后来因为用于职工福利做转出:这个笔转出分录怎么写,请列示
回答: 借库存商品13 贷进项转出13
追问: 进项税转出:借方,增加成本或费用,贷:进项转出。这是转出分录。是不是像图片一样,还️再做一笔,才可以确保进项税和进项税转出借贷平衡
回答: 不用 就是做这一个分录
追问: 如果就做一个,那我进项税只有借方。进项税转出只有贷方。
回答: 最后月底结转就行了哦
追问: 月底结转分录
回答: 月底进行结转时: 借:应交税法-应交增值税(进项税转出). 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税).
10课时68253
16课时43021
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追问: 如果图片中出现退回的情况,冲了进项税负数呢?这个分录对吗?
回答: 现在进项转出都是我上面的分录
追问: 进货:借:库存商品 100借:进项税13 贷:银行存款113元。后来因为用于职工福利做转出:这个笔转出分录怎么写,请列示
回答: 借库存商品13 贷进项转出13
追问: 进项税转出:借方,增加成本或费用,贷:进项转出。这是转出分录。是不是像图片一样,还️再做一笔,才可以确保进项税和进项税转出借贷平衡
回答: 不用 就是做这一个分录
追问: 如果就做一个,那我进项税只有借方。进项税转出只有贷方。
回答: 最后月底结转就行了哦
追问: 月底结转分录
回答: 月底进行结转时: 借:应交税法-应交增值税(进项税转出). 贷:应交税费-应交增值税(未交增值税).