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固资产清理科目,如 借 5000 贷方 4000 差额 是 -1000 在报表中那个科目 体现现在? 好久没用这个科目了 大神们谁有空帮回复一下,谢谢

550 2019-12-11 09:07
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老师解答
2019-12-11 09:33

借营业外支出 贷固定资产清理1000 最后固定资产清理需要是0

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应按期末余额建账。不是按发生额建期初
2022-05-21
这个月末结转到利润分配未分配利润下面,这个在资产负债表和利润表没有单独项目列示
2019-05-07
你好 利润分配-未分配利润在借方是亏损 在贷方是盈利
2019-09-12
你好 存货里面体现的
2021-05-05
这个是属于所有者权益的科目,这个在资产负债表的,所有者权益里面有这个项目的
2020-02-29
可以的,换成对应的现在使用的。 营业费用换成销售费用 待摊费用换成长期待摊费用
2020-06-10
同学你好 嗯 这个可以的
2024-03-14
你好 可以增加一个科目"在建工程"啊
2021-01-31
您好,固定资产清理是资产类科目借方月额就正常列示,不是负数填列的。
2019-08-31
增值税留抵退税均为一级负债类科目“应交税费”下面的子科目,金额均记在贷方,从计算申报到实际收到退税款,需要增设“应收留抵税额退税款”科目和“留抵税额退税”科目。 计算留抵税额时,借记“应收留抵税额退税款”科目,贷记“应交税费——应交增值税——留抵税额退税”科目。 收到实际退税后,借记“银行存款”,贷记“应收留抵税额退税款”
2019-12-03
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