借:应交税费-应交增值税-减免税80;贷:管理费用280 不是红字 要是记红字要写在借方
追问: 老师我去年是这样做的,怎么办
回答: 你好 可以做更正分录
追问: 借:应交税费-应交增值税-减免税这个月底怎么处理
回答: 转到转出未交增值税科目里结平
追问: 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷 应交税费-应交增值税-减免税
回答: 是的,分录是这样写。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师我去年是这样做的,怎么办
回答: 你好 可以做更正分录
追问: 借:应交税费-应交增值税-减免税这个月底怎么处理
回答: 转到转出未交增值税科目里结平
追问: 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷 应交税费-应交增值税-减免税
回答: 是的,分录是这样写。