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Excel学堂用户3059

老师税控盘减免分录这样做可以吗,借:管理费用280;贷:银行存款280;,借:应交税费-应交增值税-销项税额280;贷:管理费用红字280?

344 2021-02-24 16:45
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老师解答
2021-02-24 16:46

借:应交税费-应交增值税-减免税80;贷:管理费用280 不是红字 要是记红字要写在借方 

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Excel学堂用户3059
2021-02-24 16:47

追问: 老师我去年是这样做的,怎么办

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答疑老师
2021-02-24 16:57

回答: 你好 可以做更正分录  

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Excel学堂用户3059
2021-02-24 16:58

追问: 借:应交税费-应交增值税-减免税这个月底怎么处理

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答疑老师
2021-02-24 17:05

回答: 转到转出未交增值税科目里结平  

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Excel学堂用户3059
2021-02-24 17:13

追问: 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷 应交税费-应交增值税-减免税

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答疑老师
2021-02-24 17:16

回答: 是的,分录是这样写。

相关问题讨论
您好!这个可以不用结转。
2019-03-18
 你好 ;    按你实际发生的; 借管理费用- 办公费 280 贷银行存款280  ;抵减:借  应交税费-应交增值税- 减免税额  280  贷管理费用-办公费280 ; 到时你 月末转未交增值税借方去    留底 250元即可   
2022-06-07
你好,分录是正确的。
2018-08-13
你好,增值税是按扣除280后的金额结转 
2023-05-18
你好,嗯嗯,可以的,可以这样做的呢
2019-04-10
同学你好 很高兴为你解答 是的 减免税的明细科目也是要进未交增值税的明细账的
2022-05-14
你好,买税控盘可以全额抵税的账务处理,支付时: 借:管理费用 贷:银行存款 一般纳税人抵减时: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 小规模纳税人,抵减时: 借:应交税费—应交增值税 贷:管理费用
2021-10-12
你好,没错,会计分录就是这么做的。
2021-09-16
对的,这些分录是正确的
2023-02-10
借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--应交增值税(减免税款)
2019-09-27
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