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年末暂估的成本,现在到了一部分发票,怎么入账

391 2021-02-25 11:28
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老师解答
2021-02-25 11:39

你好,暂估的成本怎么做的?

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你好 红冲原无票分录,按发票入账 
2023-02-09
暂估的金额和发票的是否相符?如果不符哪个金额大?
2019-02-14
同学,你好,你之前的分录是如何写的,现在的发票涉及进项税额吗
2020-04-27
您好,那您19年暂估了领用了多少,红冲的话,按去年暂估的负数分录做,然后在按发票做,差额有没有都转到成本,都转到成本的话,就通过以前年度损益调整或利润分配--未分配利润来调整
2020-04-23
你好,需要在汇算清缴对没有发票的部分做纳税调整增加应纳税所得额处理
2017-09-27
只要汇缴结束前收到即可。
2019-04-10
你好 先做购进暂估入库,借;库存商品,贷;应付账款——暂估 对外销售 借;应收账款等科目 ,贷;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 , 贷;库存商品
2019-12-22
你好,如果以后还有发票的,收到多少发票冲红暂估分录多少,然后按照发票重新做分录
2020-11-06
新年好 把之前暂估入库的分录冲销,然后根据发票做购进处理 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2019-02-13
您好 只冲销收到发票部分的金额
2019-06-13
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