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Excel学堂用户2799

老师,我在开票软件购入时,做的会计分录为:借:管理费用,贷银行存款,在抵减增值税时会计分录做错为:借:应交增值税,贷:管理费用,且已跨年,应该怎么办

316 2021-02-26 16:16
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老师解答
2021-02-26 16:19

你好,跨年了,你也可以贷管理费用里面的。

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Excel学堂用户2799
2021-02-26 16:23

追问: 借:年度损益调整,贷管理费用吗

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答疑老师
2021-02-26 16:28

回答: 借应交税费贷,以前年度损益调整,或者是做你的那个。

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Excel学堂用户2799
2021-02-26 16:35

追问: 我之前做的那种方式会导致应交税费借方余额吗

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答疑老师
2021-02-26 16:42

回答: 你好,不会的,不会有借方余额的,你的应交税费贷方就抵扣了。

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Excel学堂用户2799
2021-02-26 17:10

追问: 那还需要结转未分配利润吗

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答疑老师
2021-02-26 17:11

回答: 以前年度损益调整,月末需要结转到利润分配。

相关问题讨论
一、购买时 借:管理费用——办公费 贷:库存现金 二、抵扣进项税时 借:管理费用——办公费 负数 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 正数
2019-12-28
您好,是的,这样做是对的
2020-05-07
你好,缴纳税款是这样做分录 借;应交税费~未交增值税 贷:银行存款 减免税额与未交增值税抵扣这样做分录 借;应交税费~未交增值税,贷;应交税费~应交增值税(减免税款)
2019-08-04
您好!抵扣的时候做。
2017-06-19
你好,实际减免就做第二笔分录的
2018-08-08
你利润表的管理费用,就要用借方发生额减去这个贷方发生额
2020-05-14
分录处理是对的,同学
2019-06-25
你好, 借:管理费用(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 抵减增值税应纳税额时; 借:应交税费—应交增值税(抵减税款) 贷:管理费用
2020-09-15
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。 可以这样处理的
2017-12-12
你好,减免的时候是 借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:借管理费用
2016-11-30
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