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个体工商户跨月冲红怎么操作

295 2021-02-26 21:06
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老师解答
2021-02-26 21:06

你好,开票系统填写红字申请,然后根据申请填写负数发票。

相关问题讨论
同学你好 原分录负数红冲
2023-02-03
您好 请问购买方认证抵扣了吗
2021-10-18
你好 增值税专用发票跨月红冲怎么操作 https://jingyan.baidu.com/article/d3b74d64125b321f77e60922.html
2021-03-10
你好,在开票系统里填开红字发票申请表,审核通过后,在发票填开里开负数发票。
2019-03-01
个体户分红不需交个税的哈,直接分
2022-10-25
是的,要抵扣方开具红字发票信息表,开票方根据红字发票信息表开具红字发票
2021-04-18
第一步 发票管理】——【负数发票填开】——【增值税普通发票负数】 第二步:弹出“销项正数发票代码号码填写、确认”,选择开具负数发票原因,点击【确定】 第三步:填写需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”,选择填开日期,点击【下一步】 第四步:确认发票信息后,点击【确定】,查看开具的发票信息,无误后点击【开具】即可
2022-07-02
您好,和你跨月开红字是一样操作一样先开 红字信息表之后再开红字发票
2020-08-18
您好,代开的专用发票,需要开具红字专用发票的,按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。 1、如购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》; 2、如购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息; 3、如销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。 如果回答让您满意,请五星好评谢谢
2021-11-04
你好!普通发票直接开负数就好了。数量写负数
2021-03-25
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