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Excel学堂用户5231

老师请问一下,红字发票信息表可以跨年取消吗?

1187 2019-12-11 14:38
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老师解答
2019-12-11 14:39

最好是同一年内,但也可以是跨年的

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Excel学堂用户5231
2019-12-11 14:47

追问: 会对双方公司产生什么影响吗

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答疑老师
2019-12-11 15:01

回答: 只要是正常业务,是没有什么影响的

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增值税专用发票开具红字发票的申请流程分为三步:红字信息表填开、接收校验通过信息表、销售方开具红字发票。纳税人可以通过金税盘或税控盘两种开票系统进行申请操作。 第一步:填开并上传《增值税专用发票红字信息表》 两种申请方式:购买方申请和销售方申请。 1、购买方申请 (1)购买方取得专票已抵扣情形: 购买方在增值税发票管理新系统中填开并上传《红字信息表》,在填开《红字信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 购买方在当期申报时依据《红字信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《红字信息表》一并作为记账凭证。 注意:购买方已经抵扣进项发票的选择【已抵扣】;购买方于非申报期已认证通过但是未申报抵扣进项发票的,依然是选择【已抵扣】,待申报期时需要申报抵扣该笔进项税额。 (2)购买方取得专票未申报抵扣情形: 购买方取得专用发票未申报抵扣,且发票联或抵扣联无法退回的,购买方可在开票系统中填开并上传《红字信息表》,填开《红字信息表》时应填写对应的蓝字专用发票信息。 注意:购买方未申报抵扣进项发票的选择【未抵扣】。 2、销售方申请 销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在开票系统中填开并上传《红字信息表》,销售方填开《红字信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 第二步:接收校验通过信息表 主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《红字信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编码”的《红字信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 纳税人也可凭《红字信息表》电子发票信息或纸质资料到税务机关对《红字信息表》内容进行系统校验。 特别提醒:填错的信息表未上传时,可直接在开票系统中作废;一旦上传成功,纳税人端便不能修改或撤销。应凭已开具《开具红字增值税专用发票信息表》全部联次和《作废红字发票信息表申请表》(加盖公章)到办税服务厅办理信息表的作废。 第三步:开具红字专用发票 销售方凭税务机关系统校验通过的《红字信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具,红字专用发票应与《红字信息表》一一对应。 特别提醒:没有上传成功的信息表可以重复进行上传,上传成功也审核通过的信息表,没有开具负数发票的前提下可以重新下载。
2019-08-27
同学你好 是全额红字 然后再开剩余的蓝字
2023-06-16
您好!操作上是没有问题的。你可以试试。
2020-06-19
你好,一月份红字发票没有开具的话,需要正常交税
2021-02-15
您好 请问您去年开具蓝字发票的时候是开具的增值税专用发票吧 对方有没有认证抵扣
2020-06-02
可以的,可以跨越的。
2022-02-11
这个只能去税局大厅那边撤销
2019-11-04
你好 作废原来的信息表再重开 就可以 
2022-09-07
您好, 开好后,审核通过就可以下了
2023-12-08
这个是购买方申请的吗?红字信息表是购买方申请的,让对方给你发一个电子版的,你放到桌面,然后开专票的页面打开,有一个负数导入开具。
2021-05-07
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