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加计计提增值税进项税的会计分录 借:应交税费--增值税加计抵减税额 贷:补贴 收入 或其他收益 这样对吗

263 2021-03-02 16:27
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老师解答
2021-03-02 16:28

你好,你的会计分录是正确的

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你好,这样操作的话,没问题的
2022-01-08
借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益 加计抵减税额      银行存款 简单易懂就是了哈
2023-05-13
您好,借应交税费—应交增值税(减免税款)贷其他收益
2020-03-23
应该是,借:应交税费—未交增值税 10670.19,贷:营业外收入 10670.19
2022-01-06
您好 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益
2020-01-10
您好,还是第2个吧,一般记入其他收益的 (13)增值税加计抵减政策的会计核算 ①不影响进项税额。 ②在实际缴纳增值税时的账务处理: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款(按实际纳税金额) 其他收益(按加计抵减的金额)
2023-10-28
同学你好,您 的分录是对的phone
2022-01-24
你好,同学。 加计抵扣明细有余额是正常的,体现的是累计享受的加计金额的
2020-07-09
同学你好,你的理解是对的,分录是对的。
2020-08-04
你好,加计扣除不需要做计提分录的
2021-05-31
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