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182****8023

我们公司供应商把之前12 1 2月的发票都开给了我们 之前的税都已经交了 现在有大量的留底税额 以后每个月都正常开进项 这些留底该怎么办 一直都有留底有没有问题

44 2021-03-03 15:26
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老师解答

您好 请问是在增值税申报表上留抵吗

2021-03-03 15:28
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182****8023

追问: 是的是的

2021-03-03 15:28
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答疑老师

回答: 那会影响单位的增值税税负率

2021-03-03 15:29
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182****8023

追问: 我们现在应该怎么办呢

2021-03-03 15:47
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答疑老师

回答: 那只能开具销项发票抵扣 以后不要一次性勾选认证了

2021-03-03 15:48
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182****8023

追问: 这个不是关键 是以后每个月我们都可以有充足的进项

2021-03-03 15:49
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182****8023

追问: 现在开始进项总是多的怎么办

2021-03-03 15:49
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答疑老师

回答: 那您单位不需要控制税负率? 如果要控制的话 那就按我说的那样啊 您进项多 说明您购进多啊

2021-03-03 15:50
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答疑老师

回答: 您进项税额多,那是您单位的实际业务发生了 ,应该取得进项税额,然后暂时不勾选抵扣,留后期慢慢消化,如果要想进项税额少,那您不抵扣,税额也计入成本, 这是单位的损失啊

2021-03-03 17:32
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