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做了月度结转,怎么核对做的对不对?

286 2021-03-04 09:30
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老师解答
2021-03-04 09:31

你好,你看下科目余额的损益科目是不是都是零了啊

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你好,红冲发票需要做收入负数,结转成本负数 又开具了正确的发票,就做收入分录,结转成本分录 因为正数,负数刚好抵消了,就不需要把成本,收入发生额结转到本年利润 的
2019-01-03
看分录和余额表还有你的财务报表就行了
2020-04-15
12月份结转收入成本是当月的对吗 一般是的,要是之前没有做也可以补上,小规模按照季度做账,就是结转第四季度 你按季度结转损益??不是按月做么,做账还是按月,一般是按月
2020-01-03
会计的明细账与总账,出纳的日记账与资金总账,存货的实物账与会计总账相核对
2022-06-16
你好 收到的其他与经营活动有关的现金
2020-05-09
你好,最简单的办法,跑一下报表,报表平,一般结转没问题!
2019-03-12
你好,主要还要核对进项税额,销项税额,营业额收入,库存等这些数据
2020-10-25
用你的科目余额表跟你报表每一项对一下,看熟悉是否一样!
2018-09-08
你好,你指什么科目年度结转
2017-04-10
你这个首先结转损益后看损益类科目应该余额为零,这样说明你的结转没有问题。 你想知道业务凭证分录有没有作对,这个是看不出来的。除非你自己吧单据和做的分录在对照检查一遍。
2019-03-12
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