您好 借:管理费用-工资等 贷:应付职工薪酬-工资
追问: 发放的时候:接:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款或者现金?
回答: 是的 发放的时候这样写分录
追问: 老师,是您,接着刚才的问您,暂估入库,然后下个月收到票把暂估入库的做相同的红数分录,然后按实际收到的发票做账就行对吗?
回答: 是的 这样处理就好了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 发放的时候:接:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款或者现金?
回答: 是的 发放的时候这样写分录
追问: 老师,是您,接着刚才的问您,暂估入库,然后下个月收到票把暂估入库的做相同的红数分录,然后按实际收到的发票做账就行对吗?
回答: 是的 这样处理就好了