你好,一般都是当月计提当月的,发的时候再减少应付职工薪酬。
追问: 我现在是2月做账计提1月和发放1月的,那要怎么调整呢
回答: 直接计提和发放就行了,不跨年的话都无所谓。
追问: 我3月做账的时候计提2月和三月的吗?那不是多了费用了嘛
回答: 三月记三月的没有多记,当年反映当年的费用就没错
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追问: 我现在是2月做账计提1月和发放1月的,那要怎么调整呢
回答: 直接计提和发放就行了,不跨年的话都无所谓。
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回答: 三月记三月的没有多记,当年反映当年的费用就没错