你好1. 是的 需要负数发票来做红字分录的 2. 是的。 只是红字信息表 还得有红字发票的
追问: 那我这个没有红字发票。我上月交税多交了。而且和我的用的收入税收对不上,我这月怎么办了,如果补的打印出来又怎么做
回答: 你好 修改申报表。到时申请抵减或者退税就行了。
追问: 还有一个事就是,我2月开了张票退回了,忘了系统作废,我3月才红冲,那我2月做账这张退回的发票也得做账吗?
回答: 你好 2月还是正常做账 报税的。 3月 开发票红冲做红字分录
追问: 申报表怎么修改
回答: 你好带着申报表 、公章 、经办人身份证去当地税务局去改
追问: 第二个我正常做,3月红字在做账,
追问: 网上电子税务局可以改吗?
回答: 你好 你过了申报期 缴纳了税费 一般是改不了。 你看看你系统可以改不 。各地系统不一样
追问: 我们这里是一个季度申报才出报表,我可以把凭证改了,1季度出报表可以吗?不用去税务局
回答: 你好 可以的。 你是 季报 是把 。
追问: 是的,季报,但是我每月交税我都出了申报报表,季度还的报一次,我多交的税费怎么弄了。还有我在把那个红冲的补打印出来,在做到这个月份可以吗?是不是这样1季度就可以了,和发票系统一致了?
回答: 你好 多缴纳的税费 你会申请退税或者抵减吗 ? 你红冲的分录做了么有 ? 收到 了红字发票就可以做红字分录了
追问: 红冲的分录做了。就是系统没打印出来红字这张,所以系统总金额没扣红冲的这张票的税额,
追问: 而且我做的分录做错了,我做的是应交销项税额已交税金-4987
回答: 你好打印出来做账哦 。 你分录都做了 总得有发票的
追问: 我已经补打印出来了,现在只能做3月份了。我上月分录做了。没打印,这月打印了,分录怎么做。
回答: 你好 那你就3月补做就行了。 你把你上月分录红冲了。 本月在重新做一笔就行了。
追问: 等会给你老师,我等会怎么找你了
回答: 你继续追问就行了。 你问题还在就可以追问的
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追问: 那我这个没有红字发票。我上月交税多交了。而且和我的用的收入税收对不上,我这月怎么办了,如果补的打印出来又怎么做
回答: 你好 修改申报表。到时申请抵减或者退税就行了。
追问: 还有一个事就是,我2月开了张票退回了,忘了系统作废,我3月才红冲,那我2月做账这张退回的发票也得做账吗?
回答: 你好 2月还是正常做账 报税的。 3月 开发票红冲做红字分录
追问: 申报表怎么修改
回答: 你好带着申报表 、公章 、经办人身份证去当地税务局去改
追问: 第二个我正常做,3月红字在做账,
追问: 网上电子税务局可以改吗?
回答: 你好 你过了申报期 缴纳了税费 一般是改不了。 你看看你系统可以改不 。各地系统不一样
追问: 我们这里是一个季度申报才出报表,我可以把凭证改了,1季度出报表可以吗?不用去税务局
回答: 你好 可以的。 你是 季报 是把 。
追问: 是的,季报,但是我每月交税我都出了申报报表,季度还的报一次,我多交的税费怎么弄了。还有我在把那个红冲的补打印出来,在做到这个月份可以吗?是不是这样1季度就可以了,和发票系统一致了?
追问: 是的,季报,但是我每月交税我都出了申报报表,季度还的报一次,我多交的税费怎么弄了。还有我在把那个红冲的补打印出来,在做到这个月份可以吗?是不是这样1季度就可以了,和发票系统一致了?
回答: 你好 多缴纳的税费 你会申请退税或者抵减吗 ? 你红冲的分录做了么有 ? 收到 了红字发票就可以做红字分录了
追问: 红冲的分录做了。就是系统没打印出来红字这张,所以系统总金额没扣红冲的这张票的税额,
追问: 而且我做的分录做错了,我做的是应交销项税额已交税金-4987
回答: 你好打印出来做账哦 。 你分录都做了 总得有发票的
追问: 我已经补打印出来了,现在只能做3月份了。我上月分录做了。没打印,这月打印了,分录怎么做。
回答: 你好 那你就3月补做就行了。 你把你上月分录红冲了。 本月在重新做一笔就行了。
追问: 等会给你老师,我等会怎么找你了
回答: 你继续追问就行了。 你问题还在就可以追问的