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Excel学堂用户6905

老师,这是我之前计提增值税的分录,但主管要求,应交税费销项和进项不进行结转,要调回来,请问怎么调

270 2021-03-05 16:16
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老师解答
2021-03-05 16:18

你好,先把原来的凭证红字冲掉 然后这样做 1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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Excel学堂用户6905
2021-03-05 16:20

追问: 那我直接把图片上的前三个分录红字冲销不就好了吗?就把后面两个分录留下,就不用再写一张凭证了呀

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答疑老师
2021-03-05 16:25

回答: 也可以按照你说的那样,最终分录和我写的一样就可以

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借:制造费用-电费,,借应交税费-应交增值税(进项税)负数,你这个没有跨年吧,这个可以直接做这个,或者是借制造费用 贷进项税额转出,这样也可以
2021-06-23
您好!1.可以按月结转也可以按年,建议按月,便于核对! 2.销项-进项+进项转出为负数就是留底税额
2021-01-25
借应交税费、应交增值税销项, 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税。 借应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费、应交增值税进项。
2023-01-06
你好;现在结转下; 走应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目过度 ;最终都结转到应交税费-未交增值税科目去
2024-04-18
餐票的进项不能抵扣 直接借管理费用 贷库存现金
2016-09-02
您好,最好是结转的。 借:应交税费--应交增值税-销项税 贷:应交税费--应交增值税-进项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2017-06-26
你好 是跨年的业务调整吗
2021-04-09
借:以前年度损益调整5000 贷:应交增值税进项转出5000 这笔分录去掉就可以了 不要这一笔
2020-03-19
你好,你第一个分录不对,第一个分录进项转出的,不是这么做的,什么原因需要转出?第二个分录是结转的,进项转出未发生额 比如你有100进项,转出了第二个分录的金额,就是填写100。
2022-12-27
也需要这样做分录的 只不过结转完之后是未交增值税借方 不是贷方
2021-10-26
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