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Excel学堂用户4859

假设前期应付账款已录10056, 分录是 借 原材料 贷 应付账款 支付的时候通知要扣水电2000,并冲平个位数未支付余额56,银行实付金额8000,怎样做分录呢 怎样做分录比较好

294 2021-03-09 21:25
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老师解答
2021-03-09 21:27

你好 扣水电费2000不是共支付12056么,你的表达有点不理解

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Excel学堂用户4859
2021-03-09 21:29

追问: 2000水电是要扣对方的

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Excel学堂用户4859
2021-03-09 21:30

追问: 所以我们原本应付货款10056,扣对方水电2000,零头56 不付,所以实际支出8000

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答疑老师
2021-03-09 21:34

回答: 你好 借:应付账款 10056 贷:管理费用(你们计入水电费的科目)2000 营业外收入 56 银行存款 8000

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你好,用银行存款支付的房屋押金账务处理是 借;其他应收款,贷;银行存款
2020-07-28
你好;   走应付账款过度 是为了便于后期 企业之间对账用的; 这样便于你们对账的;         建议用第一种哈   
2023-02-08
可以的,可以这么做的。
2022-02-11
你好,买的固定资产是吗,借固定资产贷银存 其他应付款,支付的首付需要做账
2018-12-24
你好,那就不要再做付款分录了,否则重复做了,除非先冲红之前做的分录
2021-10-09
你好,不合适。取得发票的时候,贷方全部计入  预付账款  核算就是了 
2022-08-22
你好,同学。 您这如果用了零余额支付,预算会计就要做支出处理的。 正常的按支出,减少资金结存处理。
2020-09-01
你好 ; 借管理费用-水电费 贷应付账款; 借应付账款贷银行存款   
2023-03-15
您好 给您一个分录,更能体现预付款项和暂估入库分录 借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付款 收到发票后先做红字分录 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估应付款 负数 再根据发票金额,重新编制分录 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2020-09-28
你好同学 同学 借:管理费用 贷:应付 账款 你这样将总的金额计算出来,就可以同学。
2020-01-29
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