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Excel学堂用户7909

我们是做汽车销售的,厂家给我们开了销售折让的销项负数票,这个账务如何处理,分录怎么写

357 2021-03-15 14:46
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老师解答
2021-03-15 14:47

同学你好 借,库存商品,负数 借,应交税费一应增一进项,负数 贷,应付账款,负数;

相关问题讨论
你好,同学 你收到作为其他应付款处理,你的差额收入 借,银行存款 贷,其他应付款 主营业务收入 应交税费
2021-03-02
作为折扣处理。根据你的红字发票冲收入等。
2019-04-11
借库存商品 红字 应交税费-增值税-进项 红字 贷应付账款 红字
2020-04-17
您好,冲减采购资产原值
2021-07-09
你好 不管负数,按正负加起来的金额,列入固定资产原值
2019-10-19
借库存商品进项贷应付账款,借应付账款贷,库存商品进项转出。
2020-01-10
您好!冲减成本。借:库存商品 应交税费-应交增值税 贷:应付账款 都写负数就可以了。
2016-12-05
你好! 厂家给你们开专票,你们再开机动车票给客户的。
2022-01-13
你好,你可以按照折扣之后的来给他开发票。
2022-10-26
您好 请问前面收到车辆蓝字发票的时候分录怎么写的 车辆都出售了吗
2022-08-22
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