您好!红冲上月的暂估入库,须有一笔正数,一正一负冲抵,对本月的成本没有影响。而本月暂估的,须有其对应的成本。所以您这样结转不正确
追问: 我这个红冲上月暂估,再按照本月重新暂估,那我成本应该怎么处理
追问: 是不是暂估就是成本,不需要结转
回答: 暂估的不一定全是本期的成本,需要看您公司实际领用金额。有销售收入,其对应的成本必须要结转。
追问: 我这边是,暂估了库存商品,次月红冲了,又重新暂估,这个库存商品的成本需要结转吗
回答: 您如果当月有销售收入,这批销售出去的商品,是有成本的,所以必须要结转。而不是说有库存了就结转,是依据销售与否的情况来决定 。如果您当月没有任何的销售,当然就不需要结转销售商品所对应的成本了
追问: 本月是有销售的,那按照本月销售的结转吗,要是红冲暂估,成本要处理吗,因为它没发票回来
回答: 按这样的思路:有销售才需要结转其相对应的成本。红冲没有涉及到销售收入,所以不存在成本结转问题。
追问: 好吧谢谢老师,我明天再看看
回答: 好的,您再体会一下!
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追问: 我这边是,暂估了库存商品,次月红冲了,又重新暂估,这个库存商品的成本需要结转吗
回答: 您如果当月有销售收入,这批销售出去的商品,是有成本的,所以必须要结转。而不是说有库存了就结转,是依据销售与否的情况来决定 。如果您当月没有任何的销售,当然就不需要结转销售商品所对应的成本了
追问: 本月是有销售的,那按照本月销售的结转吗,要是红冲暂估,成本要处理吗,因为它没发票回来
回答: 按这样的思路:有销售才需要结转其相对应的成本。红冲没有涉及到销售收入,所以不存在成本结转问题。
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回答: 好的,您再体会一下!