你好!印花税是要,增值税则看销项与进项的差异
追问: 如果一直以来都只是交销项要怎么补救?
回答: 你好!你没有认证进项吗
追问: 工作中,应该很多公司都只是交销项吧?
追问: 有认证的
回答: 你好!不是,都是销项减进项的差额,剩下的交税
追问: 正确的做法是不含税的进项加不含税的销项乘以税率,还是不含税的进项减不含税的销项差额乘以税率?
回答: 你好!不含税的进项减不含税的销项差额乘以税率
追问: 之前都是按销项来算应该怎么办?
回答: 你好!销项减进项也是一样的啊。 要不你把你申报表发来看看?
追问: 我说的是,我直接按销项不含税金额乘以税率来算了,应该怎么办?没有减去进项
回答: 你好!那你有没有认证进项
追问: 有的啊,每月都有
回答: 你好!如果你做错了,需要重新申报,多交的税要留底或者退税
追问: 好的,谢谢
回答: 你好!不用客气的了。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 正确的做法是不含税的进项加不含税的销项乘以税率,还是不含税的进项减不含税的销项差额乘以税率?
回答: 你好!不含税的进项减不含税的销项差额乘以税率
追问: 之前都是按销项来算应该怎么办?
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追问: 我说的是,我直接按销项不含税金额乘以税率来算了,应该怎么办?没有减去进项
回答: 你好!那你有没有认证进项
追问: 有的啊,每月都有
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追问: 好的,谢谢
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