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请问在服务经费期间,做确认收入和开票以及收到经费的分录 都是怎么做的呢

335 2021-04-02 19:42
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老师解答
2021-04-02 19:42

你好,服务经费是什么意思

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那就要开红字发票,冲减收入及税金,
2019-07-15
你好,那要冲红掉,重新入账
2020-03-09
你好 ; 借银行存款贷预收账款 ; 按月:借预收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税。 到时报了增值税就得报 附加税。 借税金及附加贷应交税费-应交城建税 -教育费附加 -地方教育费附加 等
2021-12-23
全额抵扣增值税 不用认证 购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数 服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数 填写附表4 减免表和主表减免税额栏
2020-04-07
建议你开票的时候确认收入和成本到年底的时候再按完工百分比法确认收入和成本
2018-12-26
你好 冲收入分录 处理 
2022-09-28
您好!你一样的做分录,只是不开票收入而已。借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-10-07
 你好   那你收到发票 与你确定的费用 有差异没有。 没有差异直接把发票附 1月的费用后面去就行了。不单独做分录。   
2021-01-13
现在收到,也只能计入费用,但是这个费用不可以税前扣除的
2021-11-26
您好,如果分部是独立核算,就可以理解为是委托总部收款的,然后跟总部挂个往来,只要有业务发生,就确认收入费用,同时挂跟总部的往来 。
2020-05-10
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