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132****9537

老师,如果一笔设计费,我是付款方,共100万,这个月没开发票给我,下个月进来50万票,再下个月进来30万票,后面的票,还不知道什么时候进来,这笔业务我分别怎么入账呢,请老师详细分解下账务处理,谢谢

52 2021-04-04 10:53
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老师解答

这个设计费是你们单位自己装修自己的房屋的吗?

2021-04-04 10:53
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132****9537

追问: 不是,设计单位

2021-04-04 10:56
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答疑老师

回答: 你们承包的设计费然后分包出去的吗?

2021-04-04 10:57
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答疑老师

回答: 承包出去的做了收入的吗

2021-04-04 10:58
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132****9537

追问: 老师,是的呢

2021-04-04 10:59
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答疑老师

回答: 借主营业务成本贷银行存款100 下个月发票到了50万,借应付账款50,借主营业务成本负数50, 借主营业务成本50,贷应付账款50。

2021-04-04 11:00
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132****9537

追问: 我这么问吧,如果付出去100万设计费,没有收到发票和收到发票分别怎么做账

2021-04-04 11:06
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答疑老师

回答: 借主营业务成本贷银行存款 收到发票冲上面的 借预付/应付往来贷主营业务成本 然后做发票的借主营业务成本贷预付/应付等

2021-04-04 11:09
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