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Excel学堂用户7694

老师:小规模百分之1错开百分之5,对方不退票,我季度报税按百分之5申报吧?

233 2021-06-28 11:44
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老师解答
2021-06-28 11:47

同学, 对的,你这个情况要按5%去申报。

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Excel学堂用户7694
2021-06-28 14:03

追问: 按照百分之5去申报,交税,没有其他费用了吧

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答疑老师
2021-06-28 18:15

回答: 同学, 按百分之五交税,可能还涉及到附加税。

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对的,根据国家的税收减免政策,去年小微企业收入100万以内,可免征百分之五的企业所得税,但是,如果你们的企业规模超出了小微企业规模,那么你们就需要按照百分之十依照规定来缴纳企业所得税了。此外,我想提醒大家,在计算企业规模的时候,不仅要看全年的收入,还要看一年(或一季度)的员工人数,资产总额,主营业务收入额等几方面,只要其中一项超过了小微企业规模,申请者就不能算在小微企业范围内了,需要按正常税率缴纳企业所得税了。
2023-03-24
你好,利润100万以内的税率2.5%,利润100万到300万之间的税率10%。
2022-03-21
您好,让对方开具红字信息表,你们开具红字发票,然后按照正确的再开具一张蓝字发票
2020-12-06
那么减免的增值税是按百分之一的税率计入营业外收入 是对不上,不管那个就可以,做账是按你发票做账就可以,小微企业增值税减免账务处理 小企业会计准则:发生业务时账务处理为: 借:银行存款或现金等 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 月底收入不超过10万元或季度不超过30万,不缴纳增值税,将增值税转入营业外收入: 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入
2020-04-01
您好,这个的话是低于30万的这个的,你好的
2024-01-23
你好;   你负数了报不了。 我这边负数申报也报不了。 要去大厅报   
2022-01-10
你好,增值税减免位置按照2%填写就可以了,最终结果是1%
2020-04-07
你好,300填写到第一栏和第三栏里面减免的2%,在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
2022-01-14
按3%的申报 税额和你开发票税额一致,把销售额换算下
2019-10-11
这个是系统问题,这个出来免税额是按3% 忽略就可以,
2021-01-06
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