借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款。
追问: 可以直接 借管理费用 贷银行存款吗
追问: 老师 不走应付职工薪酬可以?
回答: 不可以的,必须通过应付职工薪酬来核算。
追问: 老师 出纳员因工作失误收了一笔本不属于公司的钱,又转还给地方 又要怎么做账?
追问: 转还给对方 发错了
回答: 借银行存款贷其他应付款,退回去做相反的分录。
追问: 摘要写啥?
追问: 向职工借款 还是有更适合的
回答: 第一个写,收到某某企业款项,第二个写退回某某企业款项。
追问: 不是企业的 是个人的钱 也一样操作吧?
回答: 你好 是的,是一样的。
追问: 还有1笔600元也不是公司的 出纳对公户收了,她居然以借款的的形式又付给对方,我看到银行回单上备注,对方收600元借款 我懵了 咋入账?老师
回答: 你好愤怒,还是我上面给你写的。借银行存款贷其他应付款借其他应付款贷银行存款。
追问: 好呢 谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
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回答: 不可以的,必须通过应付职工薪酬来核算。
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追问: 摘要写啥?
追问: 向职工借款 还是有更适合的
回答: 第一个写,收到某某企业款项,第二个写退回某某企业款项。
追问: 不是企业的 是个人的钱 也一样操作吧?
回答: 你好 是的,是一样的。
追问: 还有1笔600元也不是公司的 出纳对公户收了,她居然以借款的的形式又付给对方,我看到银行回单上备注,对方收600元借款 我懵了 咋入账?老师
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