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Excel学堂用户2834

我公司是高薪企业。举例6月份进顶增值税为100万元,其中研发费用进项为50万元,无形资产为100万元,第二季度企业所得税为20万元,我们符合小微企业,请问以上资料,如何计算各种税费?请老师帮忙解答

203 2021-07-06 17:26
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老师解答
2021-07-07 08:52

你这里没有给出收入这些的话,就算不出增值税和附加税哦。

相关问题讨论
1)计算该企业2019年度实现的利润总额: 5000+100+58.5+20-3000-1000-500-80-150=448.5
2022-06-23
你好请把题目完整发一下
2021-11-30
您好,预缴企业所得税=280*0.25=70 应缴企业所得税=(280-2+3-5-1.5/25%)*0.25=67.5 补缴个税=70-67.5=2.5 净利润=280-2.5=277.5
2021-11-03
这个摊销就是你比如当年账面摊销还是10万,但汇算清缴的时候可以加计扣除10万,等于当年摊销就是20万,这个就是200%的摊销了
2024-03-22
学员你好,计算如下 会计利润=230-100-20+100-60-5-30=115 230*0.15=34.5 业务招待费=230*0.005=1.15 应纳税所得额=115-50+50+30+5.5-1.15-12=137.35 应交税=137.35*0.25=34.3375
2022-12-28
你好,题目的要求是做什么?
2020-06-19
学员你好,计算如下 会计利润=230-100-20+100-60-5-30=115 230*0.15=34.5 业务招待费=230*0.005=1.15 应纳税所得额=115-50+50+30+5.5-1.15-12=137.35 应交税=137.35*0.25=34.3375
2022-12-28
看一下图片,参考一下
2020-05-26
你好,全年应税所得符合标准可以按减征申报所得税,
2020-06-09
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