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Excel学堂用户6858

老师,我们进项是220万,销项是6万,有留抵,这个怎么做分录,麻烦写一下,谢谢

194 2021-07-13 15:43
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老师解答
2021-07-13 15:46

你好借销项税额 6万,转出未交增值税220万-6万,贷进项税额220万

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Excel学堂用户6858
2021-07-13 15:46

追问: 好的,老师,就只是做这一笔分录事吧,不交增值税附加税也不用计提哈

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答疑老师
2021-07-13 15:52

回答: 是的只需要做这一笔分录就可以啦。

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你好,这里是需要纳税,而没有留抵税额(上期留抵税额在这一期抵扣之后,还需要缴纳增值税838.44) 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
2021-03-26
现在不是减半征收企业所得税吗?
2021-06-28
你好;  1. 如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是, 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 次月缴纳:借  应交税费-未交增值税贷银行存款    2.    如果 进项税大于销项税的话;那么借 销项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税;   借 应交税费-未交增值税贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值税  
2022-11-04
第一个可以结转,也可以不用结转 第二个借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税,6000 贷应交税费,未交增值税6000
2023-06-24
是建筑异地预交的?
2019-05-31
你好,你月底计提增值税为70,实际交的的时候交60 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 70 贷:应交税费-未交增值税70 实际交税时 借:应交税费-未交增值税70 贷:银行存款 60 其他收益10
2022-01-14
300000/1.17*17%
2016-10-28
老师好,进项是16销项是10,交税款是6,本月没有未交的也没有留抵
2021-01-18
你好,你的分录是正确的。
2022-07-14
老师,那你的分录里面没有涉及到进项税额转出呀
2022-05-11
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