这个金额不大,可以冲减冲当期损益
追问: 具体账务怎么做
回答: 借:银行存款,借:管理费用 负数
追问: 但是我今年的残保金还不够冲
追问: 那这个该怎么做
回答: 当年发生额可以为负数的
追问: 那如果用以前年度损益调整,改怎么做帐呢
追问: 老师,那如果用以前年度损益调整,该怎么做账呢······
回答: 借:银行存款,贷:以前年度损益调整
追问: 还要不要单独再做个结转凭证,对年初未分配利润有什么影响
回答: 会增加年初未分配利润
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追问: 但是我今年的残保金还不够冲
追问: 那这个该怎么做
回答: 当年发生额可以为负数的
追问: 那如果用以前年度损益调整,改怎么做帐呢
追问: 老师,那如果用以前年度损益调整,该怎么做账呢······
回答: 借:银行存款,贷:以前年度损益调整
追问: 还要不要单独再做个结转凭证,对年初未分配利润有什么影响
回答: 会增加年初未分配利润