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Excel学堂用户7704

企业收到资金 借:银行存款 贷:专项应付款 企业支出时资金 借:在建工程 贷:银行存款 工程完成决算后 借:固定资产 贷:在建工程 同时 借:专项应付款 贷:资本公积 国企这样记对吧

220 2021-07-29 10:26
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老师解答
2021-07-29 10:28

 你好    实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款

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Excel学堂用户7704
2021-07-29 10:37

追问: 老师这样做的政策依据是。。。。?

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答疑老师
2021-07-29 10:38

回答: 你好    你上面做的跟我做的 差不多的;   专项款要这样处理的 

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Excel学堂用户7704
2021-07-29 10:44

追问: 如果审计提出异议,让我们提供依据呢,我们得有个合理解释,比如说,XXX制度什么的

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答疑老师
2021-07-29 10:47

回答:  你好   这个按2001年财政部制定的企业会计制度及企业会计准则要求,对财政专项资金的账务处理及会计科目

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您好!你的问题是什么呢
2022-03-21
你好是的,是这么做的。
2023-12-15
借:专项应付款—项目 贷:其他收益/营业外收入 借:固定资产/在建工程22500 贷:应付账款-供应商22500
2022-12-01
你好,是的,同学的分录是正确的。
2020-12-20
您好,对的,您的这个完整的分录是没错的
2023-06-08
你好! 可以的,你的理解很对
2021-08-08
同学你好 上级为什么拨款 有专项用途还是没有
2021-08-13
第一个对外借款收到的现金 第三个,购买固定资产支付的现金
2022-03-20
你好,是这样处理 支付计入应付,取得发票才计入在建工程科目核算的,而不能支付款项没有取得发票就计入在建工程科目核算的
2018-04-25
你好同学,需要咨询什么
2024-01-09
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